Навигация

Инфорация о результатах контрольного мероприятия

пгт. Ноглики                                                                        07.07.2017 года

 

  Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствии с п. 2 плана работы и распоряжением от 14.02.2017 № 65/02-2, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств местного бюджета, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 2015-2020 годы» иных средств, использованных муниципальным автономным учреждением «Спорткомплекс «Арена» муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2015-2016 гг.», целью которого являлась оценка эффективного использования средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы, а также законность получения и использования иных источников дохода.

По результатам проверки оформлено: 1 акт проверки,  2 акта инвентаризации.

Акт проверки подписан с возражениями, частично разногласия приняты при составлении отчета.

В результате проверки выявлено следующее:

 - не внесены изменения в учредительные документы по наделению полномочиями учредителя Управление социальной политики муниципального образования «Городской округ Ногликский» в нарушение ч. 4 и ч. 6 ст. 52  Гражданского кодекса РФ;

- применяемая форма штатного расписания не соответствует требованиям постановления Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 № 1;

- при начислении премий не соблюдались условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера, установленные внутренними локальными нормативными актами;

- в нарушение норм трудового законодательства не внесены изменения в трудовой договор директора в связи с изменением размера оплаты труда;

- не произведена государственная регистрация права оперативного управления недвижимым имуществом в нарушение норм, установленных п. 1 ст. 4 Федерального закона № 122-ФЗ;

- нарушены требования Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н при отражении следующих операций бухгалтерского учета:

  •  не учтена на балансе в составе основных средств система видеонаблюдения;
  •  затраты по доставке объектов основных средств до места его использования не включаются в первоначальную стоимость объекта;
  •  не организовано ведение отдельного учета операций с денежными документами (знаки почтовой оплаты);
  •  учет денежных средств, находящихся на счете в кредитной организации,  осуществляется без учета кодов вида финансового обеспечения;
  •  учет операций по формированию себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг, ведется без применения счета 10900 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»;
  •  часть движимого имущества, переданного учреждению в оперативное управление, не отнесена в состав особо ценного движимого имущества;
  •  не разработан внутренний локальный нормативный акт, устанавливающий нормы списания ГСМ;

Руководителю учреждения направлено представление о необходимости установить причины несоблюдения законодательства и принять меры к устранению выявленных замечаний и нарушений.

На основании информации об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, учреждением реализованы следующие мероприятия:

- в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н:

  •  приняты на баланс не учтенные в составе основных средств объекты;
  •  проведена корректировка принятого на баланс имущества, отнесенного к категории особо ценного движимого имущества;
  •  организован учет операций с денежными документами;
  •  организован раздельный учет денежных средств, находящихся на счете в кредитной организации, в соответствии с кодами финансового обеспечения;
  •  операции по формированию себестоимости выполненных работ, оказанных услуг отражаются на счетах учета затрат на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг;

- устранены замечания по применению утвержденных форм первичной учетной документации по учету труда и заработной платы;

- усилен внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности;

- осуществляется подготовка документов для регистрации права оперативного управления недвижимым имуществом;

-  формируется пакет документов, необходимых для внесения изменений в устав учреждения.

Представлен план мероприятий, устанавливающий сроки устранения нарушений и ответственных лиц за исполнение намеченных мероприятий.

Материалы проверки направлены органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а именно, Администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский», Управлению социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

 

И.о. Председателя КСП                                                                 Е.В.Тищенко